Här följer en sammanfattning av rapporten:
Ebitda-resultat starkare. Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.984 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det var starkare än genomsnittet av fem analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, om ett ebitda-resultat på 1.883 miljoner kronor.
Ebitda-marginalen blev 30,3 procent, högre än snittestimatet på 29,3 procent. Försäljningen på 6.538 miljoner kronor överträffade snittestimatet på 6.420 miljoner kronor.
Höjer vinstprognosen. Tele2 höjer sin prognos för det justerade ebitda-resultatet avseende helåret 2018 till 7,0-7,2 miljarder kronor. Tidigare prognos låg på 6,8-7,1 miljarder kronor.
Snittestimatet av fyra analytikers prognoser låg inför rapporten på 7,1 miljarder kronor för 2018, alltså mitt i det nya prognosspannet.
Prognosen avser kvarvarande verksamhet och tar inte hänsyn till fusionen med Com Hem som slutförs den 5 november.
Sänker investeringsprognos. Tele2 sänker samtidigt prognosen vad gäller sina investeringar, capex, till 1,9-2,2 miljarder kronor under 2018, ned från tidigare bedömning om 2,1-2,4 miljarder kronor.
Ökad vinst för svensk mobilverksamhet. Tele2 Sveriges ebitda-resultat för mobilverksamheten ökade i kvartalet med 7 procent till 1.037 miljoner kronor medan omsättningen växte 4 procent till 3.023 miljoner kronor.
"Efter ett händelserikt första halvår fortsatte konkurrensen inom den mobila konsumentmarknaden men den stabiliserades under tredje kvartalet, vilket även våra mobila tjänsteintäkter från slutkund i konsumentsegmentet gjorde", kommenterar avgående vd Allison Kirkby.
Ökat nettointag mobil Sverige. Nettokundintaget inom mobil Sverige var 25.000 (13.000). Bolaget lyfter fram en förbättring av både bruttointaget och kundbortfallet inom företagssegmentet samt en fortsatt stark utveckling för abonnemangssegmentet inom Comviq.